建始县妇幼保健计划生育服务中心2025年部门预算公开

时间: 2025-04-09 06:33:11 |   作者: 火狐电竞游戏官方网站手机版

  

建始县妇幼保健计划生育服务中心2025年部门预算公开

  当前位置:首页政府信息公开法定主动公开内容财政资金财政预决算(新)建始县卫生健康局

  建始县妇幼保健计划生育服务中心是政府举办的公立医疗机构,从事妇幼保健与计划生育技术服务工作;为全县妇女儿童提供妇女保健、儿童保健、围产保健等妇幼保健服务;妇女儿童常见病防治、助产技术服务、出生缺陷综合防治等医疗保健服务;承担全县计划生育宣教、技术服务、生殖保健、人员培训等任务,开展婚前医学检查、孕前优生健康检查工作等。我们从始至终坚持“以保健为中心,以保障生殖健康为目的”,实行保健与临床相结合、面向基层面向群体和预防为主方针,以“母亲安全、儿童优先”为服务宗旨,在抓好妇幼卫生保健和计划生育服务工作的同时,狠抓业务建设,突出依托临床做保健、保健促临床、保健与临床一起发展的管理模式。

  建始县妇幼保健计划生育服务中心属建始县卫生健康局二级预算单位,有19个内设机构,现有在职职工161人,其中在编人员65人,招聘人员93人,退休人员49人。

  内设机构如下:保健部、护理部(院感办)、妇保科、儿保科、产科(州重点专科)、内儿科、中医科、手术麻醉科、供应室、功能科、检验科、放射科、药剂科、办公室、医务科、人事科、财务科、内保科、设备科。

  建始县妇幼保健计划生育服务中心2025年收支总预算 4958.91万元。收入包括:本级财政拨款(补助)842.23万元。支出包括(功能科目):社会保障和就业支出124.76万元 、卫生健康支出4719.04万元 、农林水支出10万元、住房保障支出105.11万元。较2024年预算总收支增加了4061.42万元,根本原因:本年度增加了事业收入预算。

  建始县妇幼保健计划生育服务中心2025年收入 4958.81万元,其中财政拨款842.23万元,较上年本级财政拨款减少55.26万元,根本原因: 本年度在财政拨款人员经费减少。

  基本支出最重要的包含(功能分科目) :机关事业单位基本养老保险缴费76.5万元,机关事业单位职业年金缴费48.25万元,公共卫生支出4624.15万元,事业单位医疗94.89万元,住房改革支出105.11万元。基本支出较2024年增加4081.42万元,变化原因是本年度将单位自有资金的支出编入预算。

  项目支出最重要的包含(功能分科目) :2025年一般公共预算拨款101.3万元,其中6个月以上临聘人员项目91.3万元、乡村振兴项目10万元。项目支出较 2024年减少宫颈癌筛查项目的预算支出。

  建始县妇幼保健计划生育服务中心 2025年财政拨款收支总预算842.23万元, 其中一般公共预算财政拨款收入842.23万元。支出包括(功能科目) :社会保障和就业支出114.76万元、卫生健康支出672.36万元、农林水支出10万元、住房保障支出 45.11万元。较 2024年预算总收支增减少55.26万元,减少6.3%,根本原因:2025人员经费减少。

  建始县妇幼保健计划生育服务中心 2024年一般公共预算支出当年拨款897.49万元, 较上年执行数减少37.33万元,减少3.99%,根本原因:2024年人员经费减少。

  按支出结构情况分为社会保障和就业(类) 支出114.76万元, 占总支出13.6%; 卫生健康支出672.36万元,占总支出79.8%; 农林水支出10万元,占总支出1.2%;住房保障(类)支出45.11万元, 占总支出5.4%。

  基本支出预算740.93万元,其中:人员经费699.75万元,公用经费41.18万元。基本支出较上年执行数减少35.26 万元,根本原因是本年度人员经费减少。

  项目支出预算101.3万元,其中:卫生健康支出91.3万元、农林水支出10万元,较上年执行数减少宫颈癌筛查项目的预算支出。

  社会保障和就业支出114.76万元,较上年执行数减少47.21万元,减少29.1%,根本原因是本年度在编人员机关养老及职业年金经费减少。卫生健康支出672.36万元,较上年执行数减少8.53万元,减少1.3%,根本原因是本年度残疾人就业保障金由人员经费预算到公用经费。住房保障支出45.11万元,较上年执行数增加0.48万元,增加1.1%,根本原因是本年度缴费基数有变动。

  2025年一般公共预算基本支出740.93万元,其中:人员经费699.75万元,最重要的包含基本工资、津贴补贴、 绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助。公用经费 41.48万元,最重要的包含会议费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

  2025年建始县妇幼保健计划生育服务中心无财政拨款“三公”经费安排,故此公开表无数据。

  2025年建始县妇幼保健计划生育服务中心无政府性基金拨款安排,故此公开表无数据。

  本年度单位一般公共预算项目共2个,分别为:乡村振兴工作经费10万元、临聘人员工作经费91.3万元。

  2025年建始县妇幼保健计划生育服务中心因公出国(境)费0万元,公务接待费0万元,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元,无增减情况。故此公开表决数据。

  2025年建始县妇幼保健计划生育服务中心财政拨款货物类政府采购预算0万元、工程类政府采购预算0万元,服务类政府采购预算0万元。

  截至 2024年底,建始县妇幼保健计划生育服务中心保留1台应急车辆,6辆救护车,单位价值100万元以上大型设备共6台。2025年部门预算未安排购置车辆。

  2025年建始县妇幼保健计划生育服务中心编列的支出均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款842.23万元,根据各级政府下达的工作要求、结合单位的实际在做的工作情况,绩效目标设置如下:

  合理安排财政各项支出,大力提高医疗保健水平、提高医院服务能力、提高全院的整体素质,着力建设特色科室,使我院成为专业的妇女儿童医疗、保健中心,实现经济效益与社会效益更大的突破,为全县妇女儿童提供优质、健康、满意、放心的医疗保健服务。

  表7《一般公共预算“三公”经费表》为空表,建始县妇幼保健计划生育服务中心本年度无一般公共预算“三公”经费。

  表8《政府性基金预算支出表》为空表,建始县妇幼保健计划生育服务中心本年度无政府性基金预算。

  1、基本支出:指为保障机构正常运作、完成日常工作 任务而发生的人员支出和公用支出。

  2、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务 或事业发展目标所发生的支出。

  费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用 车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反 映单位公务出国(境) 的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及 运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税) 、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支 出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外 宾接待)支出。

  4、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  6、一般行政管理事务:反映行政单位(包括实行公务员管理的单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

  7、事业运行:反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医 务室等附属事业单位。

  9、信息化建设:反映财政部门用于“金材工程”等信息化建设方面的支出。“金材工程”即政府财政管理信息系 统(简称 GFMIS),是利用先进的信息技术,支撑以预算编 制、国库集中支付和宏观预测分析为核心应用的政府财政管 理综合信息系统,是财政系统信息化建设目标和规划的统 称。

  10、机关事业单位职业年金缴费支出:指机关事业单位 实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

  11、机关事业单位基本养老保险缴费支出:指机关事业 单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

  12、行政事业单位医疗:指财政部门安排的行政单位(包 括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费。

  13、住房公积金: 指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于20世纪90年代中期,在全国机关、企业和事业单位在职职工中普遍实施,缴存比例最低不低于 5%,最高不超过 12%, 缴存基数为职工本人上年工资。行政单位缴存基数包括国家 统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资 和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、 艰苦边远地区津贴,规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等; 事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。